DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
02/01/2025 02010337
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 2.450,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010342
F H V STURDART GURGEL LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 2.225,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010371
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZACAO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO,PUBLICACAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUN

R$ 14.980,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010372
JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO CADASTRAL NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010488
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 1.650,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010509
MARIA SETUBAL SAMPAIO SOUZA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.12.14.01.

R$ 17.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010214
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI

R$ 295.272,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010326
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 9.488,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010328
RODRIGO ANDRADE DE SOUSA 89690052349
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO, MONTAGEM E REPAROS DE INSTALACAO HIDRAULICA EM TUBULACOES DE REDE DE AGUA E LIGACOES DE AGUA NOVA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO

R$ 2.720,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010341
MOREIRA COSTA COMERCIO & SERVICOS EM SANEAMENTO AMBIENTAL
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE ANALISES EM EFLUENTE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 1.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010490
EDIMELO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.

R$ 139,98 EMPENHADO
02/01/2025 02010175
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROC

R$ 10.788,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010070
BELNET EIRELLI
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

R$ 358,62 EMPENHADO
02/01/2025 02010125
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALI

R$ 19.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010377
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

R$ 500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010147
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO EL

R$ 12.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010166
ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV

R$ 3.698,43 EMPENHADO
02/01/2025 02010359
POSTO NEVES E VIANA LTDA
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC

R$ 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010190
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010009
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICI

R$ 1.350,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010079
ALUCOM LTDA - EPP
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

R$ 8.241,87 EMPENHADO
02/01/2025 02010026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME

R$ 38.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010101
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 10.900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010113
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM NO EXERCICIO DE 2025.

R$ 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010115
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 330.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010117
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 14.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010453
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE

R$ 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010049
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

R$ 3.900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010451
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.

R$ 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010201
FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 385.000,00 EMPENHADO

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