EMPENHO: 02010453 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010453

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

Unid. orçamentária: 13.01 - SEC. MUNICIPAL DO TURISMO E DESEN. ECO.

Proj. atividade: 2.070 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DO TURISMO NO MUNICIPIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/03/2025 2025 441,00

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