DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
02/01/2025 02010421
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010524
RP CONSTRUCOES E LOCACOES
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO2024.04.02.001.

R$ 800.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010003
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODA

R$ 2.850,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010525
PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.04.04.001.

R$ 1.500.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010096
DINAMIC SERVICOS EIRELI
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE

R$ 564.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010358
POSTO NEVES E VIANA LTDA
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE

R$ 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010168
ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV

R$ 3.698,43 EMPENHADO
02/01/2025 02010091
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE

R$ 81.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010065
BELNET EIRELLI
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO

R$ 358,62 EMPENHADO
02/01/2025 02010107
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.

R$ 39.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010445
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO RESULTA

R$ 100.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010458
R S M PESSOA EIRELI
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADICAO DE MATERIAL, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

R$ 124.754,96 EMPENHADO
02/01/2025 02010047
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

R$ 3.900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010183
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO,

R$ 11.484,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010078
ALUCOM LTDA - EPP
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO

R$ 1.775,01 EMPENHADO
02/01/2025 02010518
L. NUNES DE SOUSA-ME
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO NA CONFECCAO DE JUNTAS GILBAULT , JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE.

R$ 2.700,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010516
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESSOTO - SAAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2023.07.03.

R$ 28.800,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010513
LINSELETRICA LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE.

R$ 1.061,85 EMPENHADO
02/01/2025 02010492
FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DESINTALAR E INSTALAR KIT DE CONECCOES, TUBO, CABO ELETRIICO E EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO SUBMERSA, SUBSTITUINDO LUVAS E TUBOS EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO PARA GARANTIR O PERFEIT

R$ 3.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010319
EXECUTE COMPUTADORES LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE AO SIATEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

R$ 386,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010335
FRANCISCO ALEXANDRE ALVES BESSA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO DE 18 BTUS E DE 9 BTUS, PERTENCENTES AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 1.400,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010339
EXECUTE COMPUTADORES LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 380,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010368
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM PVS, CAIXAS DE ESGOTO NAS CALCADAS, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 3.080,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010389
DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RETIRADA DE PAVIMENTACAO, ESCAVACAO, INSTALACAO DE TUBOS DE 150MM E 75MM, E REATERRO PARA READEQUACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.

R$ 3.200,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010462
BANCO BRADESCO SA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO, NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO

R$ 382.800,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010477
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATORIO DA LOCALIDADE DE CAFUNDO, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 1.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010483
MARCELO DE ARAUJO FONTENELE ME
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TORRE PARA CAPTACAO DO SINAL DE REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFIC, JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 3.960,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010486
DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RETIRADA DE PAVIMENTACAO,ESCAVACAO, INSTALACAO DE TUBOS DE 150 MM E 75MM, E REATERRO PARA READEQUACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, QUE SERA ALIMENTADO PELO RESERVATORIO, JUNTO AO SERVI

R$ 3.400,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010505
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010494
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 100.000,00 EMPENHADO

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