EMPENHO: 31010003 DATA: 31/01/2025 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 31010002 DATA: 31/01/2025 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA/CEU ABERTO) PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 2.160,00 |
R$ 2.160,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 31010001 DATA: 31/01/2025 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 30010004 DATA: 30/01/2025 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS DESTINADOS A REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 1.040,83 |
R$ 1.040,83 |
R$ 1.040,83 |
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EMPENHO: 30010008 DATA: 30/01/2025 M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO ABRANGENDO TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ORIENTACAO TECNICA NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, P
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R$ 16.000,00 |
R$ 8.000,00 |
R$ 8.000,00 |
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EMPENHO: 30010002 DATA: 30/01/2025 RIVIERA VEICULOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB 7J83,MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 650,00 |
R$ 650,00 |
R$ 3,00 |
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EMPENHO: 30010001 DATA: 30/01/2025 INCLUSIVE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,
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R$ 12.000,00 |
R$ 12.000,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 30010003 DATA: 30/01/2025 RIVIERA VEICULOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB7J83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 504,50 |
R$ 504,50 |
R$ 2,17 |
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EMPENHO: 30010005 DATA: 30/01/2025 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, COMO REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 1.399,00 |
R$ 1.399,00 |
R$ 1.399,00 |
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EMPENHO: 30010007 DATA: 30/01/2025 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DO JOELHO, PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 30010006 DATA: 30/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.
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R$ 175.037,06 |
R$ 175.037,06 |
R$ 175.037,06 |
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EMPENHO: 28010002 DATA: 28/01/2025 INTEGRAL CLINICA MEDICA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 275,00 |
R$ 275,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 28010001 DATA: 28/01/2025 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE CORE BIOPSIA DE MAMA, PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 730,00 |
R$ 730,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 27010005 DATA: 27/01/2025 ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), AO TESOUREIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO: 27010004 DATA: 27/01/2025 ANTONIO EMANOEL DE ALMEIDA SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ANTONIO EMANOEL DE ALMEDA SOUSA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 28 DE JANEIRO A 29 DE JANEIRO
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R$ 800,00 |
R$ 800,00 |
R$ 800,00 |
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EMPENHO: 27010003 DATA: 27/01/2025 FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGE
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO: 27010002 DATA: 27/01/2025 ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ VERAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTA
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO: 27010001 DATA: 27/01/2025 MARIA IRACILDA RODRIGUES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. MARIA IRACILDA RODRIGUES EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO: 24010029 DATA: 24/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 50.000,00 |
R$ 11.600,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 24010017 DATA: 24/01/2025 MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE SEDACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO , PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 550,00 |
R$ 550,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 24010026 DATA: 24/01/2025 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE
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R$ 6.000,00 |
R$ 1.372,42 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 24010010 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018864 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0000558.38.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 3.603,74 |
R$ 3.603,74 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 24010001 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018866, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029694-480.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 1.378,87 |
R$ 1.378,87 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 24010004 DATA: 24/01/2025 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAMES DE PAAF GUIADA POR ULTRASSON PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 495,00 |
R$ 495,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 24010037 DATA: 24/01/2025 ASSESI BRASIL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E CONTROLE DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC, INCLUIDOS EMAILS INSTIYUCIONAIS DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO 2025.01.21.DL.
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R$ 59.360,00 |
R$ 3.580,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 24010036 DATA: 24/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 6.583,36 |
R$ 6.583,36 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 24010030 DATA: 24/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 50.000,00 |
R$ 14.009,60 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 24010020 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018890 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0051585-55.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 3.313,06 |
R$ 3.313,06 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 24010021 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018896 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0051818-52.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 1.312,10 |
R$ 1.312,10 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 24010002 DATA: 24/01/2025 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018843 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029690-43.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 4.228,39 |
R$ 4.228,39 |
R$ 0,00 |
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