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Total empenhado:
56.218.681,79
Total liquidado:
126.709.347,98
Total pago:
2.865.802,29

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 765 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 31010003 DATA: 31/01/2025
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00
EMPENHO: 31010002 DATA: 31/01/2025
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA/CEU ABERTO) PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 2.160,00 R$ 2.160,00 R$ 0,00
EMPENHO: 31010001 DATA: 31/01/2025
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 0,00
EMPENHO: 30010004 DATA: 30/01/2025
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS DESTINADOS A REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 1.040,83 R$ 1.040,83 R$ 1.040,83
EMPENHO: 30010008 DATA: 30/01/2025
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO ABRANGENDO TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ORIENTACAO TECNICA NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, P

R$ 16.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
EMPENHO: 30010002 DATA: 30/01/2025
RIVIERA VEICULOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB 7J83,MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 3,00
EMPENHO: 30010001 DATA: 30/01/2025
INCLUSIVE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTDA
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,

R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 0,00
EMPENHO: 30010003 DATA: 30/01/2025
RIVIERA VEICULOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB7J83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 504,50 R$ 504,50 R$ 2,17
EMPENHO: 30010005 DATA: 30/01/2025
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, COMO REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 1.399,00 R$ 1.399,00 R$ 1.399,00
EMPENHO: 30010007 DATA: 30/01/2025
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DO JOELHO, PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00
EMPENHO: 30010006 DATA: 30/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.

R$ 175.037,06 R$ 175.037,06 R$ 175.037,06
EMPENHO: 28010002 DATA: 28/01/2025
INTEGRAL CLINICA MEDICA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 275,00 R$ 275,00 R$ 0,00
EMPENHO: 28010001 DATA: 28/01/2025
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE CORE BIOPSIA DE MAMA, PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 0,00
EMPENHO: 27010005 DATA: 27/01/2025
ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), AO TESOUREIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM

R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
EMPENHO: 27010004 DATA: 27/01/2025
ANTONIO EMANOEL DE ALMEIDA SOUSA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ANTONIO EMANOEL DE ALMEDA SOUSA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 28 DE JANEIRO A 29 DE JANEIRO

R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
EMPENHO: 27010003 DATA: 27/01/2025
FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGE

R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
EMPENHO: 27010002 DATA: 27/01/2025
ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ VERAS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTA

R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
EMPENHO: 27010001 DATA: 27/01/2025
MARIA IRACILDA RODRIGUES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. MARIA IRACILDA RODRIGUES EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE

R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
EMPENHO: 24010029 DATA: 24/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 50.000,00 R$ 11.600,00 R$ 0,00
EMPENHO: 24010017 DATA: 24/01/2025
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE SEDACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO , PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 0,00
EMPENHO: 24010026 DATA: 24/01/2025
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE

R$ 6.000,00 R$ 1.372,42 R$ 0,00
EMPENHO: 24010010 DATA: 24/01/2025
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018864 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0000558.38.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

R$ 3.603,74 R$ 3.603,74 R$ 0,00
EMPENHO: 24010001 DATA: 24/01/2025
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018866, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029694-480.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

R$ 1.378,87 R$ 1.378,87 R$ 0,00
EMPENHO: 24010004 DATA: 24/01/2025
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAMES DE PAAF GUIADA POR ULTRASSON PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 0,00
EMPENHO: 24010037 DATA: 24/01/2025
ASSESI BRASIL LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E CONTROLE DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC, INCLUIDOS EMAILS INSTIYUCIONAIS DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO 2025.01.21.DL.

R$ 59.360,00 R$ 3.580,00 R$ 0,00
EMPENHO: 24010036 DATA: 24/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 6.583,36 R$ 6.583,36 R$ 0,00
EMPENHO: 24010030 DATA: 24/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 50.000,00 R$ 14.009,60 R$ 0,00
EMPENHO: 24010020 DATA: 24/01/2025
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018890 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0051585-55.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

R$ 3.313,06 R$ 3.313,06 R$ 0,00
EMPENHO: 24010021 DATA: 24/01/2025
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018896 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0051818-52.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

R$ 1.312,10 R$ 1.312,10 R$ 0,00
EMPENHO: 24010002 DATA: 24/01/2025
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018843 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029690-43.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

R$ 4.228,39 R$ 4.228,39 R$ 0,00
Total de valores empenhados: R$ 56.218.681,79

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