EMPENHO: 14010003 DATA: 14/01/2025 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE CORTE DE CAPOEIRA FINA FOICE NAS ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALID
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R$ 103,03 |
R$ 103,03 |
R$ 103,03 |
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EMPENHO: 14010005 DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A ALTERACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE 1069814-42, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 1.700,00 |
R$ 1.700,00 |
R$ 1.700,00 |
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EMPENHO: 14010006 DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO, PM CAMOCIM, CR 0424373, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 12.726,14 |
R$ 12.726,14 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 14010004 DATA: 14/01/2025 BIONICA PRODUTOS HOSPITALARES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE BRACE PARA A PACIENTE ,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 1.800,00 |
R$ 1.800,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 14010007 DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PROGRAMACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DUAS VISTORIAS EXTRAS, PM CAMOCIM, CR 0424373-70, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 5.000,77 |
R$ 5.000,77 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 14010008 DATA: 14/01/2025 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM.
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R$ 82.334,48 |
R$ 82.334,48 |
R$ 411,67 |
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EMPENHO: 14010001 DATA: 14/01/2025 NORD VEICULOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I63, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 355,00 |
R$ 355,00 |
R$ 355,00 |
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EMPENHO: 14010002 DATA: 14/01/2025 NORD VEICULOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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EMPENHO: 13010006 DATA: 13/01/2025 TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DIREITOS
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R$ 5.200,00 |
R$ 5.200,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 13010004 DATA: 13/01/2025 TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FAZENDA,
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R$ 4.400,00 |
R$ 4.400,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 13010002 DATA: 13/01/2025 NORD VEICULOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 355,00 |
R$ 355,00 |
R$ 355,00 |
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EMPENHO: 13010010 DATA: 13/01/2025 JOSEANE FERNANDES DA SILVA 05548475312
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS NO TRECHO FORTALEZA/CAMOCIM.
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R$ 2.600,00 |
R$ 2.600,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 13010003 DATA: 13/01/2025 JEORGE LUIZ DA SILVA MEI ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICO/CULTURAL DA HUMORISTA SELMA DE NIETA,NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA QUE SERA REALIZADA NO DIA 24/01/2025, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUC
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R$ 15.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 75,00 |
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EMPENHO: 13010007 DATA: 13/01/2025 TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU
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R$ 5.200,00 |
R$ 5.200,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 13010008 DATA: 13/01/2025 FRANCISCO FALB LIRA LOPES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, ABRANGENDO APLICACAO DE TECNICAS DE APRIMORAMENTO, INTEGRIDADE E IMPLANTACAO DE MECANISMO PARA GESTAO DE RESULTADO COM
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R$ 49.500,00 |
R$ 5.500,00 |
R$ 5.500,00 |
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EMPENHO: 13010001 DATA: 13/01/2025 NORD VEICULOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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EMPENHO: 13010009 DATA: 13/01/2025 RPB SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE USO ANUAL DE SOFTWARE EM NUVEM, DESTINADO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE GESTAO DA INFORMACAO E DIVULGACAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE NO202
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R$ 10.329,25 |
R$ 10.329,25 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 13010005 DATA: 13/01/2025 TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,
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R$ 5.200,00 |
R$ 5.200,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 13010011 DATA: 13/01/2025 INFINIUM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO ESPECIFICADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE.
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R$ 15.408,00 |
R$ 15.408,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 10010002 DATA: 10/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.
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R$ 206.663,64 |
R$ 68.887,88 |
R$ 688,88 |
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EMPENHO: 10010005 DATA: 10/01/2025 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CLORO LIQUEFEITO E CLORO EM PASTILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2023.12.12.01S.
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R$ 43.750,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 10010003 DATA: 10/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.
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R$ 33.686,16 |
R$ 11.228,72 |
R$ 112,29 |
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EMPENHO: 10010001 DATA: 10/01/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.
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R$ 5.029,45 |
R$ 5.029,45 |
R$ 5.029,45 |
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EMPENHO: 10010004 DATA: 10/01/2025 ENIO MARCONIO DOS SANTOS-ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AOS INTERESSES DO SAMU, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE NO2026.01.10.001.
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R$ 11.594,00 |
R$ 11.594,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 08010001 DATA: 08/01/2025 L. NUNES DE SOUSA-ME
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE JUNTAS GIBAUT DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE.
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R$ 2.700,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 08010002 DATA: 08/01/2025 ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, ASSOCIACAO DE PROTECAO A SAUDE, A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CAMOCIM, COMO REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO PARA A
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R$ 75.229,00 |
R$ 75.229,00 |
R$ 75.229,00 |
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EMPENHO: 06010021 DATA: 06/01/2025 EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICA EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER,INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADA NO PSF DE AMARELAS ,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE
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R$ 30.000,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO: 06010031 DATA: 06/01/2025 SOLARIO FERREIRA LIMA NETO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR.SOLARIO FERREIRA LIMA NETO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AMARELAS, NO
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R$ 7.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO: 06010063 DATA: 06/01/2025 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 1.300,00 |
R$ 1.300,00 |
R$ 1.300,00 |
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EMPENHO: 06010016 DATA: 06/01/2025 SAAER - SERVICO DE AGUA E ESGOTO RURAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO ALVES LUSTOSA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAM
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R$ 100,00 |
R$ 4,54 |
R$ 0,00 |
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