EMPENHO: 06010067 DATA: 06/01/2025 FRANCISCO OLIVEIRA DOS REIS
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.003.
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R$ 1.700,00 |
R$ 1.700,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010044 DATA: 06/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICI
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R$ 500,00 |
R$ 12,00 |
R$ 0,12 |
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EMPENHO: 06010116 DATA: 06/01/2025 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A
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R$ 67.951,84 |
R$ 67.951,84 |
R$ 67.951,84 |
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EMPENHO: 06010070 DATA: 06/01/2025 MANOEL DE JESUS FILHO
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.006.
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R$ 1.700,00 |
R$ 1.700,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010085 DATA: 06/01/2025 RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.049.
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R$ 1.700,00 |
R$ 1.700,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010117 DATA: 06/01/2025 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO D
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R$ 51.641,18 |
R$ 51.641,18 |
R$ 51.641,18 |
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EMPENHO: 06010098 DATA: 06/01/2025 ANTONIO DARLAN FREITAS ADEODATO
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.044.
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R$ 1.100,00 |
R$ 1.100,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010082 DATA: 06/01/2025 ANTONIO EDILBERTO DOS SANTOS ARAUJO
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.035.
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R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010057 DATA: 06/01/2025 ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRA
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R$ 6.090,00 |
R$ 2.030,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010008 DATA: 06/01/2025 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI
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R$ 93.200,00 |
R$ 318,25 |
R$ 5,91 |
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EMPENHO: 06010007 DATA: 06/01/2025 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 110.900,00 |
R$ 4.576,12 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010021 DATA: 06/01/2025 EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICA EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER,INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADA NO PSF DE AMARELAS ,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE
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R$ 30.000,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO: 06010107 DATA: 06/01/2025 NILTON FONTENELE MOREIRA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.050.
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R$ 1.700,00 |
R$ 1.700,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010069 DATA: 06/01/2025 WANDER DA SILVA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.007.
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R$ 1.700,00 |
R$ 1.700,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010068 DATA: 06/01/2025 FRANCISCO WENDEL DOS SANTOS SILVA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.004.
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R$ 1.700,00 |
R$ 1.700,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010088 DATA: 06/01/2025 ANTONIO NILTON DE OLIVEIRA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.025.
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R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010018 DATA: 06/01/2025 BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL MEDICA BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CICERO PEREIRA DA RO
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R$ 30.000,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO: 06010013 DATA: 06/01/2025 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MU
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R$ 82.400,00 |
R$ 4.186,06 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010087 DATA: 06/01/2025 ELIEL MENEZES FORES
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.026.
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R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010106 DATA: 06/01/2025 FRANCISCO THYLLON DA SILVA MOURA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.023.
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R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010029 DATA: 06/01/2025 NATERCIA RAMOS SA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. NATERCIA RAMOS SA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA ESTELA ROCHA AGU
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R$ 30.000,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO: 06010020 DATA: 06/01/2025 CARINA DE SOUSA SANTIAGO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. CARINA DE SOUSA SANTIAGO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA RODAGEM DO LAGO
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R$ 30.000,00 |
R$ 1.250,00 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO: 06010091 DATA: 06/01/2025 VALDEGLAUCIO DOS SANTOS SOUSA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.031.
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R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010040 DATA: 06/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
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R$ 5.000,00 |
R$ 12,00 |
R$ 0,12 |
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EMPENHO: 06010052 DATA: 06/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, MANTIDO PELO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR
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R$ 100,00 |
R$ 12,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010093 DATA: 06/01/2025 ALCIONE ARAUJO DE QUEIROZ
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.029.
|
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010041 DATA: 06/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO CRAS MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORREN
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R$ 100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010022 DATA: 06/01/2025 FABIO BEZERRA DE FRANCA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. FABIO BEZERRA DE FRANCA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO GURIU,NO MU
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R$ 30.000,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO: 06010001 DATA: 06/01/2025 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 200,00 |
R$ 31,76 |
R$ 0,32 |
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EMPENHO: 06010121 DATA: 06/01/2025 E & R MASSAS E MARISCOS LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFAICOES PARA SEREM DESTINADAS AO SERVIDORES DO SAAE DURANTE TRABALHO DE CAMPO, DESOBSTRUCAO DE SISTEMAS E CONSERTO NAS REDES DE AGUA E ESGOTO.
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R$ 1.450,00 |
R$ 1.450,00 |
R$ 0,00 |
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