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Total empenhado:
56.218.681,79
Total liquidado:
126.709.347,98
Total pago:
2.865.802,29

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 765 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 06010067 DATA: 06/01/2025
FRANCISCO OLIVEIRA DOS REIS
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.003.

R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010044 DATA: 06/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICI

R$ 500,00 R$ 12,00 R$ 0,12
EMPENHO: 06010116 DATA: 06/01/2025
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A

R$ 67.951,84 R$ 67.951,84 R$ 67.951,84
EMPENHO: 06010070 DATA: 06/01/2025
MANOEL DE JESUS FILHO
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.006.

R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010085 DATA: 06/01/2025
RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.049.

R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010117 DATA: 06/01/2025
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO D

R$ 51.641,18 R$ 51.641,18 R$ 51.641,18
EMPENHO: 06010098 DATA: 06/01/2025
ANTONIO DARLAN FREITAS ADEODATO
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.044.

R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010082 DATA: 06/01/2025
ANTONIO EDILBERTO DOS SANTOS ARAUJO
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.035.

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010057 DATA: 06/01/2025
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRA

R$ 6.090,00 R$ 2.030,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010008 DATA: 06/01/2025
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI

R$ 93.200,00 R$ 318,25 R$ 5,91
EMPENHO: 06010007 DATA: 06/01/2025
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 110.900,00 R$ 4.576,12 R$ 0,00
EMPENHO: 06010021 DATA: 06/01/2025
EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICA EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER,INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADA NO PSF DE AMARELAS ,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE

R$ 30.000,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
EMPENHO: 06010107 DATA: 06/01/2025
NILTON FONTENELE MOREIRA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.050.

R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010069 DATA: 06/01/2025
WANDER DA SILVA
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.007.

R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010068 DATA: 06/01/2025
FRANCISCO WENDEL DOS SANTOS SILVA
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.004.

R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010088 DATA: 06/01/2025
ANTONIO NILTON DE OLIVEIRA
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.025.

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010018 DATA: 06/01/2025
BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL MEDICA BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CICERO PEREIRA DA RO

R$ 30.000,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
EMPENHO: 06010013 DATA: 06/01/2025
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MU

R$ 82.400,00 R$ 4.186,06 R$ 0,00
EMPENHO: 06010087 DATA: 06/01/2025
ELIEL MENEZES FORES
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.026.

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010106 DATA: 06/01/2025
FRANCISCO THYLLON DA SILVA MOURA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.023.

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010029 DATA: 06/01/2025
NATERCIA RAMOS SA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. NATERCIA RAMOS SA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA ESTELA ROCHA AGU

R$ 30.000,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
EMPENHO: 06010020 DATA: 06/01/2025
CARINA DE SOUSA SANTIAGO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. CARINA DE SOUSA SANTIAGO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA RODAGEM DO LAGO

R$ 30.000,00 R$ 1.250,00 R$ 2.500,00
EMPENHO: 06010091 DATA: 06/01/2025
VALDEGLAUCIO DOS SANTOS SOUSA
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.031.

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010040 DATA: 06/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

R$ 5.000,00 R$ 12,00 R$ 0,12
EMPENHO: 06010052 DATA: 06/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, MANTIDO PELO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR

R$ 100,00 R$ 12,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010093 DATA: 06/01/2025
ALCIONE ARAUJO DE QUEIROZ
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.029.

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010041 DATA: 06/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO CRAS MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORREN

R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010022 DATA: 06/01/2025
FABIO BEZERRA DE FRANCA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. FABIO BEZERRA DE FRANCA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO GURIU,NO MU

R$ 30.000,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
EMPENHO: 06010001 DATA: 06/01/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 200,00 R$ 31,76 R$ 0,32
EMPENHO: 06010121 DATA: 06/01/2025
E & R MASSAS E MARISCOS LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFAICOES PARA SEREM DESTINADAS AO SERVIDORES DO SAAE DURANTE TRABALHO DE CAMPO, DESOBSTRUCAO DE SISTEMAS E CONSERTO NAS REDES DE AGUA E ESGOTO.

R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 0,00
Total de valores empenhados: R$ 56.218.681,79

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