EMPENHO: 06010041 DATA: 06/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO CRAS MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORREN
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R$ 100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010022 DATA: 06/01/2025 FABIO BEZERRA DE FRANCA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. FABIO BEZERRA DE FRANCA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO GURIU,NO MU
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R$ 30.000,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO: 06010059 DATA: 06/01/2025 EMANOEL CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, SERVICO MECANICO E ELETRICOS, NOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMOCIM-CE, CONFORME 2ø ADITIVO DO CONTRATO OR
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R$ 12.930,00 |
R$ 4.310,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010112 DATA: 06/01/2025 LYNDON JOHNSON FERREIRA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.022.
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R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010095 DATA: 06/01/2025 KARLAN ITALO SILVA DE ANDRADE MAUES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.019.
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R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010097 DATA: 06/01/2025 FRANCISCO FABIO DE ARAUJO
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.043.
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R$ 1.100,00 |
R$ 1.100,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010040 DATA: 06/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
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R$ 5.000,00 |
R$ 12,00 |
R$ 0,12 |
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EMPENHO: 06010019 DATA: 06/01/2025 BRUNNA EVINLING ARAUJO MACEDO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL MEDICA DRA. BRUNNA EVINLING ARAUJO MACEDO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO,NO M
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R$ 30.000,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO: 06010016 DATA: 06/01/2025 SAAER - SERVICO DE AGUA E ESGOTO RURAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO ALVES LUSTOSA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAM
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R$ 100,00 |
R$ 4,54 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010096 DATA: 06/01/2025 FRANCISCO GERSON LIMA DOS REIS
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.048.
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R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010008 DATA: 06/01/2025 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI
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R$ 93.200,00 |
R$ 318,25 |
R$ 5,91 |
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EMPENHO: 06010100 DATA: 06/01/2025 DANIEL FERREIRA DA SILVA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.042.
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R$ 720,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010013 DATA: 06/01/2025 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MU
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R$ 82.400,00 |
R$ 4.186,06 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010005 DATA: 06/01/2025 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC
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R$ 8.100,00 |
R$ 3.935,23 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010053 DATA: 06/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 3.000,00 |
R$ 841,07 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010021 DATA: 06/01/2025 EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICA EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER,INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADA NO PSF DE AMARELAS ,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE
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R$ 30.000,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO: 06010073 DATA: 06/01/2025 LUIS CARLOS VASCONCELOS MARQUES
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.005.
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R$ 1.700,00 |
R$ 1.700,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010031 DATA: 06/01/2025 SOLARIO FERREIRA LIMA NETO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR.SOLARIO FERREIRA LIMA NETO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AMARELAS, NO
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R$ 7.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO: 06010018 DATA: 06/01/2025 BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL MEDICA BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CICERO PEREIRA DA RO
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R$ 30.000,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO: 06010105 DATA: 06/01/2025 FRANCISCO MOREIRA SOTERO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.021.
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R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010069 DATA: 06/01/2025 WANDER DA SILVA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.007.
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R$ 1.700,00 |
R$ 1.700,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010042 DATA: 06/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE E
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R$ 2.000,00 |
R$ 12,00 |
R$ 0,12 |
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EMPENHO: 06010007 DATA: 06/01/2025 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 110.900,00 |
R$ 4.576,12 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010077 DATA: 06/01/2025 EDIVALDO ALVES DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.016.
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R$ 1.700,00 |
R$ 1.700,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010106 DATA: 06/01/2025 FRANCISCO THYLLON DA SILVA MOURA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.023.
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R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010111 DATA: 06/01/2025 FRANCISCO JORGE ROCHA DA SILVA
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.047.
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R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010063 DATA: 06/01/2025 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 1.300,00 |
R$ 1.300,00 |
R$ 1.300,00 |
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EMPENHO: 06010020 DATA: 06/01/2025 CARINA DE SOUSA SANTIAGO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. CARINA DE SOUSA SANTIAGO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA RODAGEM DO LAGO
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R$ 30.000,00 |
R$ 1.250,00 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO: 06010050 DATA: 06/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIME
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R$ 20.000,00 |
R$ 6.455,95 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 06010009 DATA: 06/01/2025 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 19.600,00 |
R$ 776,58 |
R$ 0,00 |
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