EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 14010001

Data: 14/01/2025

Valor: R$ 355,00

Fornecedor: NORD VEICULOS LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unid. orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.024 - MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I63, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/01/2025 2025 355,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
16/01/2025 2025 355,00

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