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02/01/2025
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02010284 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
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R$ 4.350,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010152 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15007228, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051630-59.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 3.617,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010151 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15007422 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029203-73.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 1.979,58
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010419 EDMILSON PEREIRA DA SILVA
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TAVORA NO2445, CRUZEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DE CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA D
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R$ 4.500,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010375 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021
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R$ 16.800,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010362 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O C
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R$ 4.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010322 ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV
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R$ 3.698,43
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010142 LENNIER GOUVEIA RODRIGUES
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO RPV NO15007222, REFERENTE AO PROCESSO NO 0012641-91.2015.8.06.0053, DA 2A VARA DA COMARCA DE CAMOCIM, DA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 7.786,02
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010456 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.
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R$ 10.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010348 POSTO NEVES E VIANA LTDA
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO P
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R$ 20.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010194 INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER,CONFORME AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO BASICO,PARA ATENDIMENTO
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R$ 32.400,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010150 RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO RPV NO15007420, REFERENTE AO PROCESSO NO 0012641-91.2015.8.06.0053, DA 2A VARA DA COMARCA DE CAMOCIM, DA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 7.786,02
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010130 ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRA
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R$ 6.090,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010148 FRANCISCO GOMES DE FRANCA
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO RPV NO15007229, REFERENTE AO PROCESSO NO 0012641-91.2015.8.06.0053, DA 2A VARA DA COMARCA DE CAMOCIM, DA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 7.786,02
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010195 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN
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R$ 25.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010205 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 330.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010209 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO DE 1% DA RECEITA DE FPM,(RETENCAO PASEP) ARRECADADA NO DIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 20.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010468 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 5.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010467 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 18.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010346 ALUCOM LTDA - EPP
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 24.541,59
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010332 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTA
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R$ 180.075,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010311 BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
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R$ 4.072,32
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010202 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 65.684,72
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010285 BELNET EIRELLI
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E
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R$ 418,62
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010331 COSTA E FEITOSA ADVOGADOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PRO
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R$ 75.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010334 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P
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R$ 3.600,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010380 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 2O ADITIVO AO CON
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R$ 20.880,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010199 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 550.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010349 POSTO NEVES E VIANA LTDA
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC
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R$ 20.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010459 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.
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R$ 10.000,00
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EMPENHADO
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