DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
06/01/2025 06010114
ALAN JORGE VIEIRA DA SILVA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.040.

R$ 960,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010099
ANTONIO HILTON CARVALHO PEREIRA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.045.

R$ 1.600,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010107
NILTON FONTENELE MOREIRA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.050.

R$ 1.700,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010118
ELIJEFFERSON DA SILVA DE ALMEIDA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.046.

R$ 1.300,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010046
BANCO DO BRASIL S/A
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFES

R$ 500,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010004
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 2.200,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010047
BANCO DO BRASIL S/A
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA AMA - AUTARQUIA. MUN. DO MEIO AMBIENTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCE

R$ 500,00 EMPENHADO
03/01/2025 02010158
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 587,76 LIQUIDADO
03/01/2025 02010257
ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR, NA COBERTURA DOS SERVICOS DE UROLOGIA,

R$ 250.000,00 LIQUIDADO
03/01/2025 03010001
OMNIMAGEM MILLENIUN DIAGNOST P IMAGENS TRAC E TERAPIA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 750,00 EMPENHADO
03/01/2025 03010002
SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GUILHERMINO CARVALHO NA LOCALIDADE DE TUCUNS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO NO2024.05.1

R$ 125.181,24 EMPENHADO
03/01/2025 03010003
PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.02.07.001.

R$ 29.982,99 EMPENHADO
03/01/2025 02010517
HOSTIGATOR BRASIL LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.

R$ 45,19 PAGO
03/01/2025 02010483
MARCELO DE ARAUJO FONTENELE ME
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.

R$ 330,00 PAGO
03/01/2025 02010461
BB - BANCO DO BRASIL S/A (NACIONAL)
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.

R$ 0,15 PAGO
03/01/2025 02010483
MARCELO DE ARAUJO FONTENELE ME
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TORRE PARA CAPTACAO DO SINAL DE REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFIC, JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 330,00 LIQUIDADO
03/01/2025 02010390
W DE C S ROCHA ME
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO DESTINADO A MANUTENCAO DE TAMPAS DE ELEVATORIAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 170,00 LIQUIDADO
03/01/2025 02010517
HOSTIGATOR BRASIL LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

R$ 45,19 LIQUIDADO
03/01/2025 02010461
BB - BANCO DO BRASIL S/A (NACIONAL)
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO, NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DE

R$ 15,00 LIQUIDADO
02/01/2025 02010269
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE GERENCIAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO LEGISLATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N

R$ 49.200,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010271
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DI

R$ 2.550,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010272
PREMIUM PUBLICIDADE E SERVICOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE AUDIO E VIDEO, COM GRAVACAO E DISPONIBILIZACAO NA INTERNET ABRANGENTE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MU

R$ 84.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010292
YZALLON M. LOPES - ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NO GERENCIAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL. COM F

R$ 48.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010309
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE EXTERNO, NOS TERMOS DA ART. 310E 70 DA CONSTITUICAO FEDERAL, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

R$ 7.950,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010430
UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - U.V.C
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACAO PUBLICA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONVENIO FIRMADO

R$ 14.400,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010431
MARIA ODETE BARROSO CARNEIRO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL A SER DESTINADO COMO LOCAL PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESLTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE DISPENSA

R$ 9.600,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010433
AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZACAO DO CADASTRO F

R$ 17.236,26 EMPENHADO
02/01/2025 02010435
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE RECEITAS QUE COMPOEM A BASE VDE CALCULOS DO DUODECIMO PARA O EXERCICIO DE 2025, VISANDO A CONFERENCIA E VALIDACAO DAS INFORMACOES CONTAB

R$ 8.600,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010506
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, MO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 100.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010437
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS INCIDENTES SOBRE SERVICOS BANCARIOS DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 5.000,00 EMPENHADO

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