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06/01/2025
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06010114 ALAN JORGE VIEIRA DA SILVA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.040.
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R$ 960,00
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EMPENHADO
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06/01/2025
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06010099 ANTONIO HILTON CARVALHO PEREIRA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.045.
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R$ 1.600,00
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EMPENHADO
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06/01/2025
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06010107 NILTON FONTENELE MOREIRA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.050.
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R$ 1.700,00
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EMPENHADO
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06/01/2025
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06010118 ELIJEFFERSON DA SILVA DE ALMEIDA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.046.
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R$ 1.300,00
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EMPENHADO
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06/01/2025
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06010046 BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFES
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R$ 500,00
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EMPENHADO
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06/01/2025
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06010004 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 2.200,00
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EMPENHADO
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06/01/2025
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06010047 BANCO DO BRASIL S/A
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA AMA - AUTARQUIA. MUN. DO MEIO AMBIENTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCE
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R$ 500,00
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EMPENHADO
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03/01/2025
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02010158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 587,76
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LIQUIDADO
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03/01/2025
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02010257 ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR, NA COBERTURA DOS SERVICOS DE UROLOGIA,
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R$ 250.000,00
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LIQUIDADO
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03/01/2025
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03010001 OMNIMAGEM MILLENIUN DIAGNOST P IMAGENS TRAC E TERAPIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 750,00
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EMPENHADO
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03/01/2025
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03010002 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GUILHERMINO CARVALHO NA LOCALIDADE DE TUCUNS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO NO2024.05.1
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R$ 125.181,24
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EMPENHADO
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03/01/2025
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03010003 PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.02.07.001.
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R$ 29.982,99
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EMPENHADO
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03/01/2025
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02010517 HOSTIGATOR BRASIL LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 45,19
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PAGO
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03/01/2025
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02010483 MARCELO DE ARAUJO FONTENELE ME
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 330,00
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PAGO
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03/01/2025
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02010461 BB - BANCO DO BRASIL S/A (NACIONAL)
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 0,15
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PAGO
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03/01/2025
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02010483 MARCELO DE ARAUJO FONTENELE ME
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TORRE PARA CAPTACAO DO SINAL DE REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFIC, JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 330,00
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LIQUIDADO
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03/01/2025
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02010390 W DE C S ROCHA ME
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO DESTINADO A MANUTENCAO DE TAMPAS DE ELEVATORIAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 170,00
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LIQUIDADO
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03/01/2025
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02010517 HOSTIGATOR BRASIL LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.
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R$ 45,19
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LIQUIDADO
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03/01/2025
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02010461 BB - BANCO DO BRASIL S/A (NACIONAL)
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO, NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DE
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R$ 15,00
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LIQUIDADO
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02/01/2025
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02010269 PLUGWIN SISTEMAS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE GERENCIAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO LEGISLATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N
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R$ 49.200,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010271 PLUGWIN SISTEMAS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DI
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R$ 2.550,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010272 PREMIUM PUBLICIDADE E SERVICOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE AUDIO E VIDEO, COM GRAVACAO E DISPONIBILIZACAO NA INTERNET ABRANGENTE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MU
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R$ 84.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010292 YZALLON M. LOPES - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NO GERENCIAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL. COM F
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R$ 48.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010309 GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE EXTERNO, NOS TERMOS DA ART. 310E 70 DA CONSTITUICAO FEDERAL, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.
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R$ 7.950,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010430 UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - U.V.C
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACAO PUBLICA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONVENIO FIRMADO
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R$ 14.400,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010431 MARIA ODETE BARROSO CARNEIRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL A SER DESTINADO COMO LOCAL PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESLTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE DISPENSA
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R$ 9.600,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010433 AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZACAO DO CADASTRO F
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R$ 17.236,26
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010435 GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE RECEITAS QUE COMPOEM A BASE VDE CALCULOS DO DUODECIMO PARA O EXERCICIO DE 2025, VISANDO A CONFERENCIA E VALIDACAO DAS INFORMACOES CONTAB
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R$ 8.600,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010506 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, MO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 100.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010437 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS INCIDENTES SOBRE SERVICOS BANCARIOS DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 5.000,00
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EMPENHADO
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