|
06/01/2025
|
06010029 NATERCIA RAMOS SA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. NATERCIA RAMOS SA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA ESTELA ROCHA AGU
|
R$ 30.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010020 CARINA DE SOUSA SANTIAGO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. CARINA DE SOUSA SANTIAGO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA RODAGEM DO LAGO
|
R$ 30.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010017 ANTONIO GABRIEL CARDOSO MARTINS COSTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. ANTONIO GABRIEL CARDOSO MARTINS COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DAS FLA
|
R$ 30.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010014 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNIPALIDADE.
|
R$ 200,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010112 LYNDON JOHNSON FERREIRA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.022.
|
R$ 2.500,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010027 MARCOS HONDINELY CINTRA FILGUEIRAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. MARCOS HONDINELY CINTRA FILGUEIRAS, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO GURIU ,
|
R$ 30.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010063 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 1.300,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010110 JORDANES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.020.
|
R$ 2.500,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010109 JORDANES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.020.
|
R$ 2.500,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010023 ITIS GONCALVES DE ATHAYDE VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. ITIS GONCALVES DE ATHAYDE VIEIRA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA APOSS
|
R$ 30.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010021 EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICA EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER,INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADA NO PSF DE AMARELAS ,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE
|
R$ 30.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010008 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI
|
R$ 93.200,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010025 JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS ,INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PRAIA,
|
R$ 30.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010079 SANDRA MARIA ARAUJO CASCAIS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.015.
|
R$ 1.700,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010065 ARTE DE SIGNER LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE TRES AMBULANCIAS,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO2025.01.06.001.
|
R$ 6.040,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010037 BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE
|
R$ 4.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010032 UASLEI PEREIRA LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. UASLEI PEREIRA LIMA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA OLINDA ,NO MUNICIPIO
|
R$ 7.500,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010026 JOAO MAYCON RODRIGUES PEREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. JOAO MAYCON RODRIGUES PEREIRA INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO BOA ES
|
R$ 30.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010062 GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS GRUPOS A,B E E (LIXO HOSPITALAR), DOS PSF S MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 5O ADITIVO AO P
|
R$ 23.100,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010105 FRANCISCO MOREIRA SOTERO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.021.
|
R$ 2.500,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010022 FABIO BEZERRA DE FRANCA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. FABIO BEZERRA DE FRANCA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO GURIU,NO MU
|
R$ 30.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010077 EDIVALDO ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.016.
|
R$ 1.700,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010106 FRANCISCO THYLLON DA SILVA MOURA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.023.
|
R$ 2.500,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010117 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO D
|
R$ 51.641,18
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010116 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A
|
R$ 67.951,84
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010115 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE AC
|
R$ 671.060,75
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010024 IVES DO NASCIMENTO MONTEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO IVES DO NASCIMENTO MONTEIRO,INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADO NO UBASF MARIA DO SOCORRO SILVA - CRUZEIRO,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFO
|
R$ 30.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010095 KARLAN ITALO SILVA DE ANDRADE MAUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.019.
|
R$ 2.500,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010078 BENEDITO SANTOS DE JESUS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.017.
|
R$ 570,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/01/2025
|
06010058 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO R
|
R$ 125.790,00
|
EMPENHADO
|
|