DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
08/01/2025 02010475
53.769.258 FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.

R$ 2.000,00 PAGO
08/01/2025 02010487
COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.

R$ 10.645,58 PAGO
08/01/2025 02010384
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.

R$ 3,67 PAGO
08/01/2025 02010475
53.769.258 FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PT-1 BOOSTER PAISSANDU E LIMPEZA DO PT-3 BOOSTER OLINA,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 2.000,00 LIQUIDADO
08/01/2025 08010001
L. NUNES DE SOUSA-ME
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE JUNTAS GIBAUT DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE.

R$ 2.700,00 EMPENHADO
07/01/2025 02010470
PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.

R$ 5.000,00 PAGO
07/01/2025 02010472
PIRAMIDE SERV DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.

R$ 3.650,00 PAGO
07/01/2025 02010474
PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.

R$ 4.500,00 PAGO
07/01/2025 02010390
W DE C S ROCHA ME
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.

R$ 170,00 PAGO
07/01/2025 02010487
COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

R$ 10.645,58 LIQUIDADO
07/01/2025 02010470
PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM ,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTA

R$ 5.000,00 LIQUIDADO
07/01/2025 02010474
PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA QUIMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM ,CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESUL

R$ 4.500,00 LIQUIDADO
07/01/2025 02010472
PIRAMIDE SERV DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA MECANICA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PORCESSO LICITATORIO NA MODA

R$ 3.650,00 LIQUIDADO
07/01/2025 02010481
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SEREM PRESTADOS NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 1.945,53 LIQUIDADO
06/01/2025 06010005
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC

R$ 8.100,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010033
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 600,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010034
BANCO DO BRASIL S/A
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA O SR. VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 0,12 PAGO
06/01/2025 06010034
BANCO DO BRASIL S/A
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS, QUE SERAO COBRADOS PELOS PROCESSSOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS, PRESTADOS EM FAVOR DO GABINET

R$ 200,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010054
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM.

R$ 131.947,32 PAGO
06/01/2025 06010038
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM.

R$ 170.993,45 PAGO
06/01/2025 06010038
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DEBITO PASSIVO, ORIUNDO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO NO0534.221-72 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMOCIM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADA AO PLANEJAMENTO URBANO E SANEAMENTO BA

R$ 170.993,45 LIQUIDADO
06/01/2025 06010054
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO NO0534.221-72 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMOCIM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADA AO PLANEJAMENTO URBANO E SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO.

R$ 131.947,32 LIQUIDADO
06/01/2025 06010054
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO NO0534.221-72 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMOCIM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADA AO PLANEJAMENTO URBANO E SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO.

R$ 131.947,32 EMPENHADO
06/01/2025 06010038
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DEBITO PASSIVO, ORIUNDO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO NO0534.221-72 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMOCIM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADA AO PLANEJAMENTO URBANO E SANEAMENTO BA

R$ 170.993,45 EMPENHADO
06/01/2025 06010035
BANCO DO BRASIL S/A
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICI

R$ 1.000,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010059
EMANOEL CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, SERVICO MECANICO E ELETRICOS, NOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMOCIM-CE, CONFORME 2ø ADITIVO DO CONTRATO OR

R$ 12.930,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010050
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIME

R$ 20.000,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 200,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010090
MARCELO LOURENCO DE FREITAS
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.030.

R$ 2.500,00 EMPENHADO
06/01/2025 06010093
ALCIONE ARAUJO DE QUEIROZ
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.029.

R$ 2.500,00 EMPENHADO

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