EMPENHO: 02010348 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010348

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: POSTO NEVES E VIANA LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Unid. orçamentária: 04.01 - SEC MUN DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Proj. atividade: 2.005 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO P

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON