|
31/01/2025
|
06010044 BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
|
R$ 0,12
|
PAGO
|
|
|
31/01/2025
|
31010002 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA/CEU ABERTO) PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 2.160,00
|
EMPENHADO
|
|
|
31/01/2025
|
02010316 LINSELETRICA LTDA
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
|
R$ 950,22
|
LIQUIDADO
|
|
|
31/01/2025
|
06010042 BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.02.07.001.
|
R$ 0,12
|
PAGO
|
|
|
31/01/2025
|
02010297 TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE DISPENSA ELETRONICA DE N
|
R$ 2.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
31/01/2025
|
02010293 GSM CENTER LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS DE NO 2023.0
|
R$ 3.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
31/01/2025
|
06010037 BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 0,60
|
PAGO
|
|
|
31/01/2025
|
06010036 BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE,
|
R$ 0,12
|
PAGO
|
|
|
31/01/2025
|
02010161 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 4,58
|
PAGO
|
|
|
31/01/2025
|
02010294 GSM CENTER LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FERRAMENTA INFORMATIZADA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DA MODALID
|
R$ 3.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
31/01/2025
|
17010002 R. C.EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 526,50
|
PAGO
|
|
|
31/01/2025
|
31010003 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 300,00
|
EMPENHADO
|
|
|
31/01/2025
|
02010283 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 0,12
|
PAGO
|
|
|
31/01/2025
|
02010296 SANDY SEVERIANO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANDE DO PROC
|
R$ 5.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/01/2025
|
30010003 RIVIERA VEICULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB7J83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 504,50
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/01/2025
|
02010336 DANIEL COSTA MAGALHAES 072714437355
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPARACAO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE POR OCASIAO DE VAZAMENTOS DE AGUA, LIGACAO DE NOVA AGUA, RELIGACAO DE AGUA, LIGACAO NOVA DE ESGOTO, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA
|
R$ 3.818,50
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/01/2025
|
13010008 FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, ABRANGENDO APLICACAO DE TECNICAS DE APRIMORAMENTO, INTEGRIDADE E IMPLANTACAO DE MECANISMO PARA GESTAO DE RESULTADO COM
|
R$ 5.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/01/2025
|
30010002 RIVIERA VEICULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB 7J83,MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 650,00
|
EMPENHADO
|
|
|
30/01/2025
|
30010005 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, COMO REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 1.399,00
|
EMPENHADO
|
|
|
30/01/2025
|
02010253 FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70%
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,
|
R$ 511,06
|
PAGO
|
|
|
30/01/2025
|
02010435 GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 8.600,00
|
PAGO
|
|
|
30/01/2025
|
02010436 GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 5.500,00
|
PAGO
|
|
|
30/01/2025
|
30010007 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DO JOELHO, PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 300,00
|
EMPENHADO
|
|
|
30/01/2025
|
02010308 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 30,36
|
PAGO
|
|
|
30/01/2025
|
02010307 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 30.800,00
|
PAGO
|
|
|
30/01/2025
|
30010003 RIVIERA VEICULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB7J83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 504,50
|
EMPENHADO
|
|
|
30/01/2025
|
02010300 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES LEGISLATIVOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 11.891,00
|
PAGO
|
|
|
30/01/2025
|
30010004 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS DESTINADOS A REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 1.040,83
|
EMPENHADO
|
|
|
30/01/2025
|
30010004 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS DESTINADOS A REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 1.040,83
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/01/2025
|
30010005 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, COMO REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 1.399,00
|
LIQUIDADO
|
|