EMPENHO: 02010316 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010316

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 950,22

Fornecedor: LINSELETRICA LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unid. orçamentária: 12.01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Proj. atividade: 2.067 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA/SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2025 2025 950,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON