Ordem Cronológica

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Lista de Ordem Cronológica

Foram encontradas 1468 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
14/05/2025 EMPENHO: 02010149
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.

R$ 4.269,88
14/05/2025 EMPENHO: 02010139
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE

R$ 6.938,56
14/05/2025 EMPENHO: 02010146
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.00

R$ 4.981,52
14/05/2025 EMPENHO: 02010139
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE

R$ 6.938,56
14/05/2025 EMPENHO: 02010137
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO GLOBAL DE NO03050009, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD PBF, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3OADITIVO A

R$ 13.877,12
14/05/2025 EMPENHO: 02010356
POSTO NEVES E VIANA LTDA
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO CRAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R$ 235,40
14/05/2025 EMPENHO: 02010137
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO GLOBAL DE NO03050009, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD PBF, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3OADITIVO A

R$ 13.877,12
14/05/2025 EMPENHO: 02010154
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONIC

R$ 8.646,51
13/05/2025 EMPENHO: 02010018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 1OA

R$ 1.742,60
13/05/2025 EMPENHO: 02010018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 1OA

R$ 1.742,60
12/05/2025 EMPENHO: 02010323
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO

R$ 9.017,00
12/05/2025 EMPENHO: 02010323
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO

R$ 9.017,00
09/05/2025 EMPENHO: 02010519
LABOCLIM - LABORATORIO CLINICO DE CAMOCIM LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH), REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS COM PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA, PELO MINISTERIO DA SAUDE, CON

R$ 26.869,30
09/05/2025 EMPENHO: 02010519
LABOCLIM - LABORATORIO CLINICO DE CAMOCIM LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH), REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS COM PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA, PELO MINISTERIO DA SAUDE, CON

R$ 26.869,30
07/05/2025 EMPENHO: 02010102
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA FABRICA DE GELO - CEDAP , MANTIDA PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDA

R$ 8.130,56
07/05/2025 EMPENHO: 02010384
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DESTINADO AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DÏAGUA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FI

R$ 37,56
07/05/2025 EMPENHO: 02010102
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA FABRICA DE GELO - CEDAP , MANTIDA PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDA

R$ 8.130,56
07/05/2025 EMPENHO: 02010384
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DESTINADO AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DÏAGUA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FI

R$ 37,56
01/05/2025 EMPENHO: 06010049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO,

R$ 12,00
01/05/2025 EMPENHO: 06010049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO,

R$ 12,00
30/04/2025 EMPENHO: 06010036
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DU

R$ 5,65
30/04/2025 EMPENHO: 06010036
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DU

R$ 5,65
30/04/2025 EMPENHO: 02010251
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIOS DE PESSOAL COM CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

R$ 1.986,08
30/04/2025 EMPENHO: 02010332
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTA

R$ 3.316,00
30/04/2025 EMPENHO: 02010114
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 3.759,00
30/04/2025 EMPENHO: 02010198
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA SRA. PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 2.133,33
30/04/2025 EMPENHO: 02010251
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIOS DE PESSOAL COM CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

R$ 1.986,08
30/04/2025 EMPENHO: 02010198
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA SRA. PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 2.133,33
30/04/2025 EMPENHO: 02010332
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTA

R$ 3.316,00
30/04/2025 EMPENHO: 02010114
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 3.759,00

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