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Lista de empenhos

Foram encontradas 765 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
EMPENHO: 02010191 DATA: 02/01/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENT

R$ 500,00
EMPENHO: 02010358 DATA: 02/01/2025
POSTO NEVES E VIANA LTDA
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE

R$ 50.000,00
EMPENHO: 02010096 DATA: 02/01/2025
DINAMIC SERVICOS EIRELI
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE

R$ 564.000,00
EMPENHO: 02010423 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 10.000,00
EMPENHO: 02010414 DATA: 02/01/2025
MAURILIO IVAN AMARANTE DE SANTIAGO
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA, NO 425, BRASILIA, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE, DO PROCESSO DE

R$ 12.900,00
EMPENHO: 02010200 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 440.000,00
EMPENHO: 02010184 DATA: 02/01/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESS

R$ 12.180,00
EMPENHO: 02010525 DATA: 02/01/2025
PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.04.04.001.

R$ 1.500.000,00
EMPENHO: 02010003 DATA: 02/01/2025
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODA

R$ 2.850,00
EMPENHO: 02010524 DATA: 02/01/2025
RP CONSTRUCOES E LOCACOES
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO2024.04.02.001.

R$ 800.000,00
EMPENHO: 02010421 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 50.000,00
EMPENHO: 02010420 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 10.000,00
EMPENHO: 02010241 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 385.000,00
EMPENHO: 02010098 DATA: 02/01/2025
DINAMIC SERVICOS EIRELI
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATO

R$ 238.500,00
EMPENHO: 02010363 DATA: 02/01/2025
MARIA WILLANY SOUSA BRASIL LINHARES
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VECULO, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SERVICO ALTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

R$ 2.509,08
EMPENHO: 02010371 DATA: 02/01/2025
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZACAO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO,PUBLICACAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUN

R$ 14.980,00
EMPENHO: 02010372 DATA: 02/01/2025
JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO CADASTRAL NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 1.000,00
EMPENHO: 02010488 DATA: 02/01/2025
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 1.650,00
EMPENHO: 02010092 DATA: 02/01/2025
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITA

R$ 10.000,00
EMPENHO: 02010108 DATA: 02/01/2025
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES , MANTIDO PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO

R$ 19.500,00
EMPENHO: 02010033 DATA: 02/01/2025
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

R$ 3.900,00
EMPENHO: 02010509 DATA: 02/01/2025
MARIA SETUBAL SAMPAIO SOUZA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.12.14.01.

R$ 17.000,00
EMPENHO: 02010214 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI

R$ 295.272,00
EMPENHO: 02010326 DATA: 02/01/2025
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 9.488,00
EMPENHO: 02010328 DATA: 02/01/2025
RODRIGO ANDRADE DE SOUSA 89690052349
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO, MONTAGEM E REPAROS DE INSTALACAO HIDRAULICA EM TUBULACOES DE REDE DE AGUA E LIGACOES DE AGUA NOVA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO

R$ 2.720,00
EMPENHO: 02010503 DATA: 02/01/2025
CONS. PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS DA REGIAO LITORAL NORTE
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DAS ACOES PREVISTAS NO PLANO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DO LITORAL NO

R$ 370.000,00
EMPENHO: 02010081 DATA: 02/01/2025
ALUCOM LTDA - EPP
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

R$ 8.005,83
EMPENHO: 02010342 DATA: 02/01/2025
F H V STURDART GURGEL LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 2.225,00
EMPENHO: 02010310 DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

R$ 1.000,00
EMPENHO: 02010110 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 300.000,00

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