EMPENHO: 02010081 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010081

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 8.005,83

Fornecedor: ALUCOM LTDA - EPP

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ


Informações do orçamento

Orgão: 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

Unid. orçamentária: 16.01 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

Proj. atividade: 2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS.

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/02/2025 2025 2.668,61

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