EMPENHO: 02010214 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010214

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 295.272,00

Fornecedor: ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unid. orçamentária: 12.01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Proj. atividade: 2.066 - ADMINISTRACAO DO SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/03/2025 2025 21.320,13

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