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27/01/2025
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02010252 FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70%
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN
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R$ 213.599,01
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LIQUIDADO
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27/01/2025
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02010254 FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70%
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (CRECHES), DURANTE O CORRENTE E
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R$ 254.998,01
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LIQUIDADO
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27/01/2025
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02010301 ANAZION AUTO PECAS LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 3.600,00
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PAGO
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27/01/2025
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02010340 JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 3.670,45
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PAGO
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27/01/2025
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02010362 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM.
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R$ 0,69
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PAGO
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24/01/2025
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02010490 EDIMELO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 139,98
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PAGO
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24/01/2025
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24010029 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 50.000,00
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EMPENHADO
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24/01/2025
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24010017 MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE SEDACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO , PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 550,00
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EMPENHADO
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24/01/2025
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24010004 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAMES DE PAAF GUIADA POR ULTRASSON PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 495,00
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EMPENHADO
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24/01/2025
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24010014 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 600,00
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EMPENHADO
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24/01/2025
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24010027 FOLHA DE PAGAMENTO - JUVENTUDE
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 50.000,00
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EMPENHADO
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24/01/2025
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24010025 FOLHA DE PAG. SECRETARIA DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNACA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM NO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 1.200.000,00
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EMPENHADO
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24/01/2025
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24010033 BANCO DO BRASIL S/A
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICI
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R$ 5.000,00
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EMPENHADO
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24/01/2025
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24010028 2o OFICIO DE CAMOCIM
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DE NATUREZA EVENTUAL, A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 706,66
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EMPENHADO
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24/01/2025
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24010038 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELET
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R$ 10.000,00
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EMPENHADO
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24/01/2025
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24010040 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DE NO 2
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R$ 7.200,00
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EMPENHADO
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24/01/2025
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24010039 FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 2.500,00
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PAGO
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24/01/2025
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24010026 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE
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R$ 6.000,00
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EMPENHADO
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24/01/2025
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02010480 LUICY FARDAMENTOS LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 4.250,00
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LIQUIDADO
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24/01/2025
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24010039 FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE AREIA, DESOBSTRUCAO DA TUBULACAO DE DESCARGA,TROCA DO ROTOR E LIMPEZA DO ROTOR DA ELEVATORIA 8, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 2.500,00
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EMPENHADO
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24/01/2025
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02010160 DINAMIC SERVICOS EIRELI
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA OPERACAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE , CONFORME CONTRATO RESUL
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R$ 138.622,32
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LIQUIDADO
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24/01/2025
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02010392 53.769.258 FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO CONSTRUCAO DE CAIXA COM TAMPA DE PROTECAO, MEDINDO 3,05X2X60X1,40, ACONDICIONAR CONECCOES DE FERRO E MANOBRA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 1.700,00
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LIQUIDADO
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24/01/2025
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02010342 F H V STURDART GURGEL LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 2.225,00
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LIQUIDADO
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24/01/2025
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02010495 JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA, ROCAGEM E REMOCAO DE ARVORES NAS LOCALIDADES DE JATOBA, CAFUNDO E MONTEVIDEO, RECUPERACAO DA CERCA, PARTE ELETRICA, ILUMINACAO E PORTOES DO RESRVATORIO CAFUNDO ,JUNTO AO S
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R$ 2.300,00
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LIQUIDADO
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24/01/2025
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02010389 DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RETIRADA DE PAVIMENTACAO, ESCAVACAO, INSTALACAO DE TUBOS DE 150MM E 75MM, E REATERRO PARA READEQUACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.
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R$ 3.200,00
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LIQUIDADO
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24/01/2025
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24010030 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 50.000,00
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EMPENHADO
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24/01/2025
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24010031 FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
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21 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 50.000,00
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EMPENHADO
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24/01/2025
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02010391 JOSIVAN RODRIGUES SILVA 93937504249
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE READEQUACAO DE QUADRO DE COMANDO NA SEDE E NA ZONA RURAL DE CAMOCIM-CE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 3.900,00
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LIQUIDADO
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24/01/2025
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02010495 JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 2.300,00
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PAGO
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24/01/2025
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02010392 53.769.258 FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 1.700,00
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PAGO
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