Ordem Cronológica

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Lista de Ordem Cronológica

Foram encontradas 1468 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
14/01/2025 EMPENHO: 02010318
LINSELETRICA LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 3.593,97
14/01/2025 EMPENHO: 02010283
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN

R$ 12,00
14/01/2025 EMPENHO: 02010374
FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 246,00
14/01/2025 EMPENHO: 02010305
KEKE MOTOS LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS, PERTENCENTE AO SERVICO AUTOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM - CE.

R$ 733,00
14/01/2025 EMPENHO: 02010482
EICOS SENSORES LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 2.333,00
14/01/2025 EMPENHO: 02010318
LINSELETRICA LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 3.593,97
14/01/2025 EMPENHO: 02010283
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN

R$ 12,00
14/01/2025 EMPENHO: 02010374
FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 246,00
13/01/2025 EMPENHO: 13010002
NORD VEICULOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 355,00
13/01/2025 EMPENHO: 13010001
NORD VEICULOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 100,00
13/01/2025 EMPENHO: 13010002
NORD VEICULOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 355,00
13/01/2025 EMPENHO: 13010001
NORD VEICULOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 100,00
13/01/2025 EMPENHO: 06010037
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE

R$ 12,00
13/01/2025 EMPENHO: 06010037
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE

R$ 12,00
13/01/2025 EMPENHO: 02010385
57.256.478 SARALIZA ARRUDA DOS SANTOS MAGALHAES
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA TRIFASICA COM ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE QUANDO NECESSARIO,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 1.200,00
13/01/2025 EMPENHO: 02010485
J. AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE IMPERMEABILIZACAO DE REL, NA LOCALIDADE DE CAFUNDO,JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 10.088,54
13/01/2025 EMPENHO: 02010410
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 12,00
13/01/2025 EMPENHO: 02010385
57.256.478 SARALIZA ARRUDA DOS SANTOS MAGALHAES
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA TRIFASICA COM ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE QUANDO NECESSARIO,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 1.200,00
13/01/2025 EMPENHO: 02010485
J. AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE IMPERMEABILIZACAO DE REL, NA LOCALIDADE DE CAFUNDO,JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 10.088,54
13/01/2025 EMPENHO: 02010410
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 12,00
10/01/2025 EMPENHO: 10010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.

R$ 5.029,45
10/01/2025 EMPENHO: 10010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.

R$ 5.029,45
10/01/2025 EMPENHO: 02010204
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 63.007,05
10/01/2025 EMPENHO: 02010473
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.

R$ 2.184,00
10/01/2025 EMPENHO: 02010479
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE.

R$ 4.344,00
10/01/2025 EMPENHO: 02010324
LINSELETRICA LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 4.982,19
10/01/2025 EMPENHO: 02010471
BANCO DO BRASIL S/A
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFES

R$ 12,00
10/01/2025 EMPENHO: 02010377
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

R$ 12,00
10/01/2025 EMPENHO: 02010493
LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 80258646349
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO EM 120 HIDROMETROS 3/4 DOMICILIARES NO VALOR DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) A UNIDADE,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 4.200,00
10/01/2025 EMPENHO: 02010484
FRANCISCO FERREIRA ARAUJO 01554805376
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS, INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE.

R$ 4.500,00

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