Ordem Cronológica

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Lista de Ordem Cronológica

Foram encontradas 1468 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
31/01/2025 EMPENHO: 02010439
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-LEGISLATIVO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE

R$ 9.389,80
31/01/2025 EMPENHO: 02010378
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 21.712,26
31/01/2025 EMPENHO: 02010381
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 2.123,36
31/01/2025 EMPENHO: 02010382
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 117.287,61
31/01/2025 EMPENHO: 02010316
LINSELETRICA LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 950,22
31/01/2025 EMPENHO: 02010327
MATERCOL EPI E FERRAMENTAS LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 2.401,47
31/01/2025 EMPENHO: 02010005
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 4ø ADITIVO RESULTANTE DO PROCES

R$ 510,00
31/01/2025 EMPENHO: 02010365
JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ESCAVACAO DE POCO ARTESIANO (CACIMBA) COM 2 METROS DE DIAMETRO E 7 METROS DE PROFUNDIDADE, LOCALIZADO NA ELEVATORIA 8,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM-CE.

R$ 2.500,00
31/01/2025 EMPENHO: 02010325
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV

R$ 5.698,75
31/01/2025 EMPENHO: 02010334
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P

R$ 1.200,00
31/01/2025 EMPENHO: 02010297
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE DISPENSA ELETRONICA DE N

R$ 2.000,00
31/01/2025 EMPENHO: 02010293
GSM CENTER LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS DE NO 2023.0

R$ 3.500,00
31/01/2025 EMPENHO: 02010294
GSM CENTER LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FERRAMENTA INFORMATIZADA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DA MODALID

R$ 3.500,00
31/01/2025 EMPENHO: 02010296
SANDY SEVERIANO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANDE DO PROC

R$ 5.500,00
31/01/2025 EMPENHO: 02010292
YZALLON M. LOPES - ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NO GERENCIAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL. COM F

R$ 6.000,00
31/01/2025 EMPENHO: 02010291
ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANO DE AUDITORIA INTERNA, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DAS AUDITORIAS INTERNAS, CONTEMPLANDO AS DIRETRIZES LEGAIS DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRA

R$ 6.800,00
31/01/2025 EMPENHO: 02010427
DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA - ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA JUNTO AO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CCONPREENDENDO A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ARQUIVO DA CAMRA MUNICIPAL DE CAMOCIM, REALIZANDO: ORIENTACAO

R$ 8.816,93
31/01/2025 EMPENHO: 02010439
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-LEGISLATIVO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE

R$ 9.389,80
30/01/2025 EMPENHO: 30010003
RIVIERA VEICULOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB7J83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 504,50
30/01/2025 EMPENHO: 30010004
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS DESTINADOS A REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 1.040,83
30/01/2025 EMPENHO: 30010002
RIVIERA VEICULOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB 7J83,MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 650,00
30/01/2025 EMPENHO: 30010005
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, COMO REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 1.399,00
30/01/2025 EMPENHO: 30010008
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO ABRANGENDO TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ORIENTACAO TECNICA NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, P

R$ 8.000,00
30/01/2025 EMPENHO: 30010006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.

R$ 175.037,06
30/01/2025 EMPENHO: 30010003
RIVIERA VEICULOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB7J83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 504,50
30/01/2025 EMPENHO: 30010004
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS DESTINADOS A REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 1.040,83
30/01/2025 EMPENHO: 30010002
RIVIERA VEICULOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB 7J83,MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 650,00
30/01/2025 EMPENHO: 30010005
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, COMO REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 1.399,00
30/01/2025 EMPENHO: 30010008
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO ABRANGENDO TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ORIENTACAO TECNICA NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, P

R$ 8.000,00
30/01/2025 EMPENHO: 30010006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.

R$ 175.037,06

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