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Lista de empenhos

Foram encontradas 765 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
EMPENHO: 02010012 DATA: 02/01/2025
BRUNO FREITAS FONTENELE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PSF S, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LI

R$ 12.300,00
EMPENHO: 02010465 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
08 - SEC. MUN. DE CULTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA CULTURA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.

R$ 10.000,00
EMPENHO: 02010073 DATA: 02/01/2025
ALUCOM LTDA - EPP
08 - SEC. MUN. DE CULTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

R$ 3.841,98
EMPENHO: 02010167 DATA: 02/01/2025
ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP
08 - SEC. MUN. DE CULTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV

R$ 3.698,43
EMPENHO: 02010109 DATA: 02/01/2025
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
08 - SEC. MUN. DE CULTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO

R$ 11.200,00
EMPENHO: 02010400 DATA: 02/01/2025
MARCILIO BRAGA DE OLIVEIRA
08 - SEC. MUN. DE CULTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GENERAL TIBURCIO COM A RUA HUMAITA, S/NO, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE

R$ 2.400,00
EMPENHO: 02010402 DATA: 02/01/2025
MARIA ELENITA DE VASCONCELOS
08 - SEC. MUN. DE CULTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, LOCALIZADO NA RUA GENERAL SAMPAIO, Nø 950, BAIRRO PRAIA, EM CAMOCIM/CE,CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE

R$ 9.375,00
EMPENHO: 02010021 DATA: 02/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
08 - SEC. MUN. DE CULTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESU

R$ 57.750,00
EMPENHO: 02010048 DATA: 02/01/2025
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
08 - SEC. MUN. DE CULTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

R$ 3.900,00
EMPENHO: 02010144 DATA: 02/01/2025
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
08 - SEC. MUN. DE CULTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.0

R$ 12.000,00
EMPENHO: 02010244 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPO
08 - SEC. MUN. DE CULTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 550.000,00
EMPENHO: 02010422 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPO
08 - SEC. MUN. DE CULTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 15.000,00
EMPENHO: 02010010 DATA: 02/01/2025
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
08 - SEC. MUN. DE CULTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P

R$ 1.200,00
EMPENHO: 02010181 DATA: 02/01/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
08 - SEC. MUN. DE CULTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA

R$ 10.440,00
EMPENHO: 02010063 DATA: 02/01/2025
BELNET EIRELLI
08 - SEC. MUN. DE CULTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

R$ 358,62
EMPENHO: 02010116 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 80.000,00
EMPENHO: 02010455 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 80.000,00
EMPENHO: 02010457 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 5.000,00
EMPENHO: 02010006 DATA: 02/01/2025
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA

R$ 1.470,00
EMPENHO: 02010007 DATA: 02/01/2025
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES (IGD/PBF), MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITAT

R$ 1.500,00
EMPENHO: 02010008 DATA: 02/01/2025
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DO IGD/SUAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICIT

R$ 2.700,00
EMPENHO: 02010016 DATA: 02/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO

R$ 77.000,00
EMPENHO: 02010030 DATA: 02/01/2025
LUCIANO CHAVES BATISTA
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PR

R$ 3.000,00
EMPENHO: 02010193 DATA: 02/01/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR

R$ 500,00
EMPENHO: 02010249 DATA: 02/01/2025
JULIANO SILVA DE SOUSA
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

R$ 4.554,00
EMPENHO: 02010353 DATA: 02/01/2025
POSTO NEVES E VIANA LTDA
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO

R$ 20.000,00
EMPENHO: 02010415 DATA: 02/01/2025
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, NO 294, CENTRO, CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO D

R$ 4.500,00
EMPENHO: 02010240 DATA: 02/01/2025
IVALTER DO NASCIMENTO DIAS
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU

R$ 4.554,00
EMPENHO: 02010232 DATA: 02/01/2025
KAROLAINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1OADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA PU

R$ 4.554,00
EMPENHO: 02010216 DATA: 02/01/2025
ANDRESSA CARVALHO LIMA
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA

R$ 4.554,00

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