EMPENHO: 02010353 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010353

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: POSTO NEVES E VIANA LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

Unid. orçamentária: 09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.042 - MANUTENCAO DA SEC. DO DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/10/2025 2025 251,08

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