Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Total empenhado:
56.218.681,79
Total liquidado:
126.709.347,98
Total pago:
2.865.802,29

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 765 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 02010341 DATA: 02/01/2025
MOREIRA COSTA COMERCIO & SERVICOS EM SANEAMENTO AMBIENTAL
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE ANALISES EM EFLUENTE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
EMPENHO: 02010500 DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DAS CONTAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 6.000,00 R$ 0,66 R$ 0,00
EMPENHO: 02010169 DATA: 02/01/2025
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO

R$ 18.750,00 R$ 6.250,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010264 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 390.000,00 R$ 60.780,72 R$ 0,00
EMPENHO: 02010328 DATA: 02/01/2025
RODRIGO ANDRADE DE SOUSA 89690052349
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO, MONTAGEM E REPAROS DE INSTALACAO HIDRAULICA EM TUBULACOES DE REDE DE AGUA E LIGACOES DE AGUA NOVA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO

R$ 2.720,00 R$ 2.720,00 R$ 2.720,00
EMPENHO: 02010001 DATA: 02/01/2025
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE

R$ 3.300,00 R$ 1.100,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010203 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DOS DIREIT. HUMANOS E PROTECAO SOCIAL
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 1.100.000,00 R$ 102.529,30 R$ 0,00
EMPENHO: 02010491 DATA: 02/01/2025
M. V. COSTA LIMA FREIRE
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR TRIFASICO E BOMBA SUBMERSIVEL, PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 10.335,70 R$ 10.335,70 R$ 10.335,70
EMPENHO: 02010363 DATA: 02/01/2025
MARIA WILLANY SOUSA BRASIL LINHARES
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VECULO, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SERVICO ALTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

R$ 2.509,08 R$ 2.509,08 R$ 2.509,08
EMPENHO: 02010028 DATA: 02/01/2025
LUCIANO CHAVES BATISTA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITA

R$ 9.000,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010111 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010160 DATA: 02/01/2025
DINAMIC SERVICOS EIRELI
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA OPERACAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE , CONFORME CONTRATO RESUL

R$ 560.000,00 R$ 138.622,32 R$ 0,00
EMPENHO: 02010186 DATA: 02/01/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA

R$ 19.488,00 R$ 6.496,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010122 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA.

R$ 77.000,00 R$ 1.518,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010280 DATA: 02/01/2025
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC

R$ 671.060,75 R$ 255.000,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010320 DATA: 02/01/2025
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC

R$ 150.000,00 R$ 44.785,65 R$ 0,00
EMPENHO: 02010256 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 516,12 R$ 516,12 R$ 0,00
EMPENHO: 02010496 DATA: 02/01/2025
DYLLTECH ENGENHARIA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.05.20.002.

R$ 300.000,00 R$ 82.868,59 R$ 0,00
EMPENHO: 02010321 DATA: 02/01/2025
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO

R$ 210.000,00 R$ 60.026,51 R$ 0,00
EMPENHO: 02010466 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE-AMA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO

R$ 10.000,00 R$ 553,21 R$ 0,00
EMPENHO: 02010371 DATA: 02/01/2025
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZACAO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO,PUBLICACAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUN

R$ 14.980,00 R$ 5.190,00 R$ 8,90
EMPENHO: 02010239 DATA: 02/01/2025
FRANCISCA QUINTINO DE MORAIS
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

R$ 4.554,00 R$ 759,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010265 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO

R$ 140.000,00 R$ 20.297,34 R$ 0,00
EMPENHO: 02010407 DATA: 02/01/2025
IVAM ALVARES DOS SANTOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO1257, BAIRRO BRASILIA,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, COMO CENTRO DE APOIO DE MATERIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCE

R$ 9.000,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010398 DATA: 02/01/2025
FRANCISCO ARAUJO FONTENELE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, 695, CENTRO, CAMOCIM/CE, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONT

R$ 3.000,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010056 DATA: 02/01/2025
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

R$ 3.900,00 R$ 1.300,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010342 DATA: 02/01/2025
F H V STURDART GURGEL LTDA
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 2.225,00 R$ 2.225,00 R$ 2.225,00
EMPENHO: 02010485 DATA: 02/01/2025
J. AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE IMPERMEABILIZACAO DE REL, NA LOCALIDADE DE CAFUNDO,JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

R$ 10.088,54 R$ 10.088,54 R$ 10.088,54
EMPENHO: 02010522 DATA: 02/01/2025
CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS SERVICOS COMO CIRURGIAS ELETIVAS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA PELO SIA E CONFORME CONVENIO NO 004/2025.

R$ 272.008,76 R$ 6.172,80 R$ 0,00
EMPENHO: 02010521 DATA: 02/01/2025
CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA PELO SIA E CONFORME CONVENIO NO 005/2025.

R$ 484.626,96 R$ 30.095,80 R$ 0,00
Total de valores empenhados: R$ 56.218.681,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON