Ordem Cronológica

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Lista de Ordem Cronológica

Foram encontradas 1468 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
07/02/2025 EMPENHO: 02010218
FRANCISCO RICARDO LINHARES
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA

R$ 759,00
07/02/2025 EMPENHO: 02010046
SUYANE KARLA DA COSTA
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

R$ 759,00
07/02/2025 EMPENHO: 02010038
FRANCISCO WALYSSON ROCHA NETO
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

R$ 759,00
07/02/2025 EMPENHO: 02010039
FRANCISCO VALDINEI RODRIGUES GOMES
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

R$ 759,00
07/02/2025 EMPENHO: 02010040
FRANCISCA GESSICA FORTUNA DE PINHO
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU

R$ 759,00
07/02/2025 EMPENHO: 02010041
LUZIANA VENANCIO DA CONCEICAO
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

R$ 759,00
07/02/2025 EMPENHO: 02010042
TAIS SOUZA DE OLIVEIRA
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

R$ 759,00
07/02/2025 EMPENHO: 02010043
ANDRESSA ALVES SANTANA
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

R$ 759,00
07/02/2025 EMPENHO: 02010044
MARIA JOSE PEREIRA PERES
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

R$ 759,00
07/02/2025 EMPENHO: 02010045
MARIA THAINA BARBOSA
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

R$ 759,00
07/02/2025 EMPENHO: 02010246
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.

R$ 1.700,00
07/02/2025 EMPENHO: 02010512
AMANDA AMARO GONZAGA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE RECARGA DE TONNERS/CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM/CE, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE DISPENSA ELETRONI

R$ 6.008,00
06/02/2025 EMPENHO: 10010004
ENIO MARCONIO DOS SANTOS-ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AOS INTERESSES DO SAMU, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE NO2026.01.10.001.

R$ 11.594,00
06/02/2025 EMPENHO: 10010004
ENIO MARCONIO DOS SANTOS-ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AOS INTERESSES DO SAMU, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE NO2026.01.10.001.

R$ 11.594,00
06/02/2025 EMPENHO: 06010064
ANTONIO JURANDI DE OLIVEIRA
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.001.

R$ 1.700,00
06/02/2025 EMPENHO: 06010066
FRANCISCO JOSE DA COSTA
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.002.

R$ 1.700,00
06/02/2025 EMPENHO: 06010067
FRANCISCO OLIVEIRA DOS REIS
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.003.

R$ 1.700,00
06/02/2025 EMPENHO: 06010068
FRANCISCO WENDEL DOS SANTOS SILVA
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.004.

R$ 1.700,00
06/02/2025 EMPENHO: 06010069
WANDER DA SILVA
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.007.

R$ 1.700,00
06/02/2025 EMPENHO: 06010070
MANOEL DE JESUS FILHO
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.006.

R$ 1.700,00
06/02/2025 EMPENHO: 06010073
LUIS CARLOS VASCONCELOS MARQUES
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.005.

R$ 1.700,00
06/02/2025 EMPENHO: 06010080
FRANCISCO JAMES FLORINDO SOTERO
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.037.

R$ 2.500,00
06/02/2025 EMPENHO: 06010081
ELVIS KELER DE LIMA
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.034.

R$ 2.500,00
06/02/2025 EMPENHO: 06010082
ANTONIO EDILBERTO DOS SANTOS ARAUJO
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.035.

R$ 2.500,00
06/02/2025 EMPENHO: 06010083
IZAEL DE SOUSA FERRO
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036..

R$ 2.500,00
06/02/2025 EMPENHO: 06010084
GEFERSON HUGO TEIXEIRA DE SOUZA
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.038.

R$ 2.500,00
06/02/2025 EMPENHO: 06010071
MANOEL MOREIRA DA SILVA
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.012.

R$ 1.700,00
06/02/2025 EMPENHO: 06010072
WILSON TEODOSIO RODRIGUES
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.008.

R$ 1.700,00
06/02/2025 EMPENHO: 06010074
FRANCISCO GENILSON DOS SANTOS PEREIRA
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.009.

R$ 1.700,00
06/02/2025 EMPENHO: 06010075
DARLAN DE SOUSA DINIZ
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.010.

R$ 1.700,00

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