EMPENHO: 24010038 - DATA: 24/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 24010038

Data: 24/01/2025

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.

Unid. orçamentária: 22.01 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.

Proj. atividade: 2.093 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV AS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELET

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/02/2025 2025 249,61

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