EMPENHO: 02010359 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010359

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: POSTO NEVES E VIANA LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

Unid. orçamentária: 13.01 - SEC. MUNICIPAL DO TURISMO E DESEN. ECO.

Proj. atividade: 2.070 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DO TURISMO NO MUNICIPIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/10/2025 2025 449,30

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