EMPENHO: 02010079 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010079

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 8.241,87

Fornecedor: ALUCOM LTDA - EPP

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Orgão: 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

Unid. orçamentária: 13.01 - SEC. MUNICIPAL DO TURISMO E DESEN. ECO.

Proj. atividade: 2.070 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DO TURISMO NO MUNICIPIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/02/2025 2025 2.747,29

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