EMPENHO: 02010387 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010387

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 3.900,00

Fornecedor: FRANCISCO EDILEUSO DE OLIVEIRA LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unid. orçamentária: 12.01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Proj. atividade: 2.068 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO/SAAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO ESPECIFICADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/01/2025 2025 3.900,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/01/2025 2025 3.900,00

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