Informações do empenho
Número do empenho: 02010357
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: POSTO NEVES E VIANA LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
Unid. orçamentária: 09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.061 - MANUTECAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA CRINCA FELIZ, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE A
Qual o seu nível de satisfação com essa página?