EMPENHO: 13010002 - DATA: 13/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 13010002

Data: 13/01/2025

Valor: R$ 355,00

Fornecedor: NORD VEICULOS LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unid. orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.024 - MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/01/2025 2025 355,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/01/2025 2025 355,00

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