EMPENHO: 02010085 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010085

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 64.942,62

Fornecedor: ALUCOM LTDA - EPP

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ


Informações do orçamento

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unid. orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.027 - EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/02/2025 2025 21.647,54

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