Informações do empenho
Número do empenho: 02010084
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 15.309,78
Fornecedor: ALUCOM LTDA - EPP
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
Informações do orçamento
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unid. orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.024 - MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS
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