EMPENHO: 02010083 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010083

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 23.873,28

Fornecedor: ALUCOM LTDA - EPP

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ


Informações do orçamento

Orgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

Unid. orçamentária: 06.02 - FUNDEB - FUN. MUN. DESEN. DA EDUC. BASIC

Proj. atividade: 2.018 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL - FUNDEB

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/02/2025 2025 5.968,32

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