EMPENHO: 02010075 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010075

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 6.334,20

Fornecedor: ALUCOM LTDA - EPP

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ


Informações do orçamento

Orgão: 05 - PROCURADORIA JURIDICA

Unid. orçamentária: 05.01 - PROCURADORIA JURIDICA

Proj. atividade: 2.009 - COORDENACAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS JURIDICOS

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVIC

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/02/2025 2025 2.111,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON