EMPENHO: 02010512 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010512

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 6.008,00

Fornecedor: AMANDA AMARO GONZAGA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.001 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE RECARGA DE TONNERS/CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM/CE, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE DISPENSA ELETRONI

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/02/2025 2025 6.008,00

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