EMPENHO: 02010087 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010087

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 16.745,22

Fornecedor: ALUCOM LTDA - EPP

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ


Informações do orçamento

Orgão: 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

Unid. orçamentária: 09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.042 - MANUTENCAO DA SEC. DO DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/02/2025 2025 5.581,74

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