EMPENHO: 02010073 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010073

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 3.841,98

Fornecedor: ALUCOM LTDA - EPP

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ


Informações do orçamento

Orgão: 08 - SEC. MUN. DE CULTURA

Unid. orçamentária: 08.01 - SEC. MUN. DA CULTURA

Proj. atividade: 2.034 - MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DA SEC.MUN. DE CULTURA E DESPORTO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/02/2025 2025 1.280,66

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