Informações do empenho
Número do empenho: 02010085
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 64.942,62
Fornecedor: ALUCOM LTDA - EPP
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
Informações do orçamento
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unid. orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.027 - EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI
Qual o seu nível de satisfação com essa página?