Informações do empenho
Número do empenho: 02010082
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 14.211,57
Fornecedor: ALUCOM LTDA - EPP
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
Informações do orçamento
Orgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
Unid. orçamentária: 06.01 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
Proj. atividade: 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI
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